目 錄
第一部分 黃埔區人力資源和社會保障局概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2013年部門預算安排情況說明
第三部分 2013年部門預算表
一、收支預算總表
二、支出預算總表
第一部分 黃埔區人力資源和社會保障局概況
一、黃埔區人力資源和社會保障局主要職能
(一)貫徹執行中央、省、市人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章、政策及社會保障製度改革總體方案,編製區人力資源和社會保障事業發展中長期規劃和年度計劃並組織實施。
(二)擬訂並組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源的合理流動和有效配置;負責人力資源和社會保障統計和信息化建設工作。
(三)負責促進就業工作;擬訂城區就業發展規劃和政策,依法完善公共就業服務體係,健全就業援助製度,完善職業資格製度,會同有關部門組織實施國家關於境外人員到本區就業的管理政策,牽頭擬訂符合產業發展的高技能人才培養和激勵政策。
(四)統籌、指導和落實中央、省市各項社會保障政策,完善城區的社會保障體係。
(五)負責綜合管理企業職工、機關事業單位工作人員養老、失業、醫療、工傷、生育等社會勞動保險工作;執行工人技術等級考核有關政策、法規並組織工人技術等級考核;負責退休人員管理工作,完善退休人員管理服務體係。
(六)負責就業、失業預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控製,保持就業形勢穩定。
(七)負責擬訂機關事業單位人員工資收入分配政策,建立機關、事業單位人員工資正常增長和支付保障機製,指導執行機關、事業單位工作人員工資、福利待遇製度;負責辦理事業單位(不含參照公務員法管理的事業單位)科以下工作人員離退休審核手續。
(八)貫徹落實上級事業單位人員管理有關政策;推進全區事業單位人事製度改革;負責事業單位(不含參照公務員管理法的事業單位)科以下工作人員招考錄用、考核、調配工作。
(九)負責全區機關事業單位服務人員管理工作,負責擬訂機關事業單位服務人員管理辦法、聘用審批、經費核拔等工作。
(十)負責自主擇業軍轉幹部的管理;會同有關部門做好隨軍家屬的接收安置工作。
(十一)負責落實上級專業技術人員管理和繼續教育有關政策;負責專業技術職務綜合管理工作;負責全區企事業單位專業技術人員和經營管理人員職稱、聘任(用)、培訓、繼續教育管理;推進深化職稱製度改革工作;負責本區有突出貢獻專家、享受政府津貼等高層次專業技術人才選拔、評價和培養工作,推行博士後製度。
(十二)負責落實勞動、人事爭議預防、調解、仲裁製度和勞動關係政策,完善勞動關係協調機製,執行女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件,開展相關信訪工作。
(十三)負責公費醫療的管理及公費醫療製度的改革工作。
(十四)負責建立並組織實施職業培訓製度及職業資格證書製度;綜合管理就業前職業技能培訓、在職職工培訓、失業職工轉業培訓、征地農轉非勞動力轉業培訓、職業技能鑒定、職業技能競賽等職業技能開發工作。
(十五)負責對企業職工工資進行宏觀管理;指導和協調企業工資分配關係;組織實施職工福利待遇標準、工齡政策和離退休政策;負責工傷認定和勞動能力鑒定工作。
(十六)負責本部門黨的建設、精神文明建設和黨風廉政建設工作。
(十七)承辦區委、區政府及上級部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位基本情況
(一)機構設置
黃埔區人力資源和社會保障局設1個一級會計單位。
(二)人員情況
本單位在職在編人員37人,其中:行政編製35人、後勤服務人員2人;離退休人員27人。
(三)車輛情況
本單位汽車數量9輛。
第二部分 2013年部門預算安排情況說明
一、2013年部門預算收支情況總體說明
黃埔區人力資源和社會保障局2013年收入預算3,884.97萬元,其中:
1.公共財政預算資金3,880.67萬元;
2.上年結轉4.30萬元。
黃埔區人力資源和社會保障局2013年支出預算3,884.97萬元,其中:
1.基本支出924.25萬元,其中:工資福利支出457.52萬元,商品和服務支出97.30萬元,對個人和家庭的補助369.43萬元;
2.項目支出2,960.72萬元。
二、2013年部門預算項目支出安排情況
(一)經常性專項支出752.02萬元,主要項目如下:
1.自主擇業軍轉幹部管理經費11.60萬元;2.自主擇業軍轉幹部人員經費174.40萬元;3.人才管理專項經費20.00萬元;4.職改與委銀發放工資工作經費6.30萬元;5.隨軍家屬安置工作經費2.00萬元;6.黨建工作經費1.80萬元;7.幫扶失業人員工作經費5.00萬元;8.勞動保障宣傳活動經費8.00萬元;9.工資支付監控運作經費10.00萬元;10.街道勞動保障監察機構人員業務經費240.70萬元;11.城鎮居民社保業務工作經費6.00萬元;12.勞動人事爭議仲裁工作經費26.00萬元;13.勞動關係協調機製工作經費5.00萬元;14.法律顧問專項經費3.00萬元;15.公費醫療工作經費8.60萬元;16.退休人員社會化管理運作補助經費75.25萬元;17.社會化管理特殊人員居家養老服務經費15.12萬元;18.社會申辦退休及合同製退休退管服務經費30.25萬元;19.退休托管複退軍人慰問金10.00萬元;20.社會化管理退休高齡人員節日祝壽金8.00萬元;21.企業軍轉幹部生活補貼58.00萬元;22.收費成本補助27.00 萬元。
(二)一次性專項支出13.70萬元,主要項目如下:
1.“三化”工作經費10.00萬元;2.退管服務中心辦公場地裝修經費3.70萬元。
(三)區統籌專項支出2,195.00萬元,主要項目如下:
1.農轉居人員基本養老保險政府資助金460.00萬元;2.城鎮居民基本醫療保險政府資助金590.00萬元;3.行政事業單位公費醫療費1,145.00萬元。
三、2013年部門預算“三公”經費情況
黃埔區人力資源和社會保障局2013年部門預算“三公”經費合計47.52萬元。其中:因公出國(境)經費預算 8.00萬元、公務用車購置及運行費預算29.52萬元(其中:公務用車運行費29.52萬元)、公務接待費預算10.00 萬元。
第三部分 2013年部門預算表 |
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收支預算總表 |
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單位:廣州市黃埔區人力資源和社會保障局 |
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單位:元 |
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收 入 |
支出(功能分類) |
支出(經濟分類) |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
一、公共財政預算資金 |
38,806,660.00 |
一、一般公共服務 |
2,243,000.00 |
一、基本支出 |
9,242,460.00 |
|
一般預算 |
38,806,660.00 |
二、外交 |
|
工資福利支出 |
4,575,200.00 |
|
二、財政專戶管理資金 |
|
三、國防 |
|
商品和服務支出 |
973,000.00 |
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四、公共安全 |
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對個人和家庭的補助 |
3,694,260.00 |
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五、教育 |
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其他資本性支出 |
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六、科學技術 |
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其他基本支出 |
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七、文化體育與傳媒 |
|
二、項目支出 |
29,607,200.00 |
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八、社會保障和就業 |
17,911,400.00 |
工資福利支出 |
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九、社會保險基金支出 |
|
商品和服務支出 |
29,607,200.00 |
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十、醫療衛生 |
17,350,000.00 |
對個人和家庭的補助 |
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十一、節能環保 |
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對企事業單位的補貼 |
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十二、城鄉社區事務 |
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債務利息支出 |
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十三、農林水事務 |
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債務還本支出 |
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十四、交通運輸 |
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基本建設支出 |
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十五、資源勘探電力信息等事務 |
|
其他資本性支出 |
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十六、商業服務業等事務 |
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其他支出 |
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十七、金融監管等事務支出 |
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十八、地震災後恢複重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務 |
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二十、住房保障支出 |
1,345,260.00 |
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二十一、糧油物資儲備事務 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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本年收入合計 |
38,806,660.00 |
|
|
本年支出合計 |
38,849,660.00 |
|
三、上年結轉 |
43,000.00 |
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收入總計 |
38,849,660.00 |
支出總計 |
38,849,660.00 |
支出總計 |
38,849,660.00 |
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支出預算總表 |
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單位:廣州市黃埔區人力資源和社會保障局 |
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單位:元 |
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單位名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預算項目 |
資金來源(經費渠道) |
備注 |
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類 |
款 |
項 |
功能科目 |
支出分類 |
經費類型 |
合計 |
公共財政預算資金 |
財政專戶資金 |
曆年結轉 |
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總計 |
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38,849,660.00 |
38,806,660.00 |
|
43,000.00 |
|
|
|
廣州市黃埔區人力資源和社會保障局 |
208 |
01 |
01 |
社會--行政運行 |
基本支出 |
工資福利支出 |
4,575,200.00 |
4,575,200.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
01 |
社會--行政運行 |
基本支出 |
商品和服務支出 |
973,000.00 |
973,000.00 |
|
|
|
|
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208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
基本支出 |
對個人和家庭的補助 |
2,349,000.00 |
2,349,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
基本支出 |
對個人和家庭的補助 |
1,029,360.00 |
1,029,360.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
購房補貼 |
基本支出 |
對個人和家庭的補助 |
315,900.00 |
315,900.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
06 |
軍隊轉業幹部安置 |
項目支出 |
自主擇業軍轉幹部管理經費 |
116,000.00 |
116,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
06 |
軍隊轉業幹部安置 |
項目支出 |
自主擇業軍轉幹部人員經費 |
1,744,000.00 |
1,744,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人事事務支出 |
項目支出 |
人才管理專項經費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人事事務支出 |
項目支出 |
職改與委銀發放工資工作經費 |
63,000.00 |
63,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人事事務支出 |
項目支出 |
隨軍家屬安置工作經費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
02 |
社會--一般行政管理事務 |
項目支出 |
黨建工作經費 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
04 |
綜合業務管理 |
項目支出 |
幫扶失業人員工作經費 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動保障監察 |
項目支出 |
勞動保障宣傳活動經費 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動保障監察 |
項目支出 |
工資支付監控運作經費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動保障監察 |
項目支出 |
街道勞動保障監察機構人員業務經費 |
2,407,000.00 |
2,407,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
07 |
社會保險業務管理事務 |
項目支出 |
城鎮居民社保業務工作經費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
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|
|
|
|
208 |
01 |
10 |
勞動關係和維權 |
項目支出 |
勞動人事爭議仲裁工作經費 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
10 |
勞動關係和維權 |
項目支出 |
勞動關係協調機製工作經費 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
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|
|
|
|
208 |
01 |
10 |
勞動關係和維權 |
項目支出 |
法律顧問專項經費 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
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|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
項目支出 |
公費醫療工作經費 |
86,000.00 |
80,000.00 |
|
6,000.00 |
|
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|
208 |
05 |
03 |
離退休人員管理機構 |
項目支出 |
退休人員社會化管理運作補助經費 |
752,500.00 |
752,500.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
項目支出 |
社會化管理特殊人員居家養老服務經費 |
151,200.00 |
151,200.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
社會申辦退休及合同製退休退管服務經費 |
302,500.00 |
302,500.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
退休托管複退軍人慰問金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
社會化管理退休高齡人員節日祝壽金 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
企業軍轉幹部生活補貼 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
10 |
99 |
其他人事事務支出 |
項目支出 |
“三化”工作經費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
退管服務中心辦公場地裝修經費 |
37,000.00 |
|
|
37,000.00 |
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
項目支出 |
收費成本補助 |
270,000.00 |
270,000.00 |
|
|
|
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|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業支出 |
項目支出 |
農轉居人員基本養老保險政府資助金 |
4,600,000.00 |
4,600,000.00 |
|
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210 |
05 |
08 |
城鎮居民基本醫療保險 |
項目支出 |
城鎮居民基本醫療保險政府資助金 |
5,900,000.00 |
5,900,000.00 |
|
|
|
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|
|
210 |
05 |
99 |
其他醫療保障支出 |
項目支出 |
行政事業單位公費醫療費 |
11,450,000.00 |
11,450,000.00 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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